การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ณ เดือนธันวาคม 2556 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล/เมืองไปแล้ว 5,721 กองทุน สมาชิกกองทุนรวมทั้งหมด 4,001,113 ราย เงินกองทุนรวม 5,977.23 ล้านบาท แยกเป็นเงินจากสมาชิก 3,971.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 66 เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 230.54 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 (อปท.สมทบตามความสมัครใจ/ สถานะการคลังและส่วนหนึ่งสนับสนุนด้านอื่นที่ไม่เป็นเงินสมทบ) เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช. 1,029.74 ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 493.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 นอกจากนั้นเป็นเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน เงินบริจาค ฯลฯ 251.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สัดส่วนสมาชิกองทุนแยกเป็นคนวัยทำงาน 2,263,608 ราย เด็ก 725,521 ราย ผู้สูงอายุ 1,007,583 ราย ผู้ด้อยโอกาส 127,031 ราย
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ณ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
|
ที่ |
รายการ |
สิ้นเดือน ก.ย. 2556 |
พ.ย. 2556 |
ธ.ค. 2556 |
17 ม.ค. 2557 |
เป้าหมาย ก.ย. 2557 |
|
1 |
จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 1.1 จำนวนสมาชิกกองทุนรวม (ราย) - คนวัยทำงาน - เด็ก - ผุ้สูงอายุ - ผู้ด้อยโอกาส - อื่นๆ 1.2 จำนวนกองทุนสวัสดิการรวม (ล้านบาท/ร้อยละ) - เงินทุนจากชุมชน - เงินสมทบจาก อปท.(บาท) - จำนวนเงินสมทบจาก รัฐ/พอช. - จำนวนเงินสมทบจากแหล่งอื่นๆ 1.3 จำนวนผู้รับประโยชน์จากองทุน 1.4 จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ |
5,602
2,370,257 631,542 933,563 115,906 27,462 4,676.31
3,107.36 180.33 1,152.18 260.25 625,726
662.62 |
5,698
2,285,887 722,664 991,583 127,285 20,753 5,515.28
3,630.64 212.87 998.77 224.80 636,888
707.41 |
5,721
2,263,608 725,521 1,007,583 127,031 19,955 5,977.23
3,971.18 230.54 1,029.74 251.59 685,745
797.92 |
|
|
|
2 |
จำนวนกองทุนสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติ งบสมทบ 2.1 จำนวนกองทุนที่ได้รับงบสมทบรอบแรก 2.2 จำนวนกองทุนที่ได้รับงบสมทบรอบสอง2.3 จำนวนกองทุนที่ได้รับงบสมทบรอบสาม 2.4 จำนวนกองทุนที่ได้รับงบสมทบรอบสี่ |
11,222
4,958 3,832 2,289 143 |
11,588
4,999 3,872 2,371 346 |
11,986
5,037 3,934 2,461 554 |
11,986
5,037 3,934 2,461 554 |
|
|
3. |
จำนวนงบสมทบกองทุนที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท) - งบสมทบรอบแรก - งบสมทบรอบสอง - งบสมทบรอบสาม - งบสมทบรอบสี่ |
2,165.47
567.20 845.52 717.94 34.71 |
2,251.44
570.20 851.00 737.40 92.83 |
2,366.43
573.36 866.45 772.12 154.48 |
2,366.43
573.36 866.45 772.12 154.48 |
|
|
4. |
จำนวนงบสมทบกองทุนที่เบิกจ่าย/งบประมาณที่เบิกจ่าย (ล้านบาท) - งบสมทบรอบแรก - งบสมทบรอบสอง - งบสมทบรอบสาม - งบสมทบรอบสี่ |
9,363/1,796.67
4,624/540.55 3,218/726.48 1,521/529.62 - |
9,666/1,861.22
4,708 /547.86 3,328/748.17 1,630/565.20 - |
9,992/1,927.91
4,767/552.10 3,440/772.15 1,785/603.67 - |
10,111/1,952.82
4,772/552.40 3,476/779.11 1,843/617.31 20/4.00 |
|
|
5 |
จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการที่เป็นฐานคิดงบสมทบ/จำนวนสมาชิกองทุนทั้งหมด |
1,923,180/ 2,635,464 |
1,936,942/ 2,635182 |
1,953,934/ 2,676,223 |
1,953,934/ 2,676,223 |
|
รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ข้อมูล ณ 17 มกราคม 2557
|
ที่ |
รายการ |
ผลการดำเนินงาน |
|||
|
|
|
สมทบรอบแรก |
สมทบงบรอบสอง |
สมทบงบรอบสาม |
สมทบงบรอบสี่ |
|
1 |
จำนวนกองทุนสวัสดิการที่ได้รับการอนุมัติงบสมทบ |
5,037 |
3,934 |
2,461 |
554 |
|
2 |
จำนวนงบสมทบกองทุนที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท) |
573.365 |
866.456 |
772.128 |
154.484 |
|
3 |
จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่รับงบสมทบ/จำนวนสมาชิกทั้งหมด |
1,953,934/2,676,223 |
2,461,281/3,107,472 |
3,595,653/4,159,720 |
425,788/827,973 |
|
4 |
ร้อยละของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่รับงบสมทบ/จำนวนสมาชิกทั้งหมด |
73.01 |
79.21 |
86.44 |
51.43 |
|
5 |
จำนวนกองทุนสวัสดิการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว |
4,772 |
3,476 |
1,843 |
20 |
|
6 |
จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายแล้ว (ล้านบาท) |
552.406 |
779.110 |
617.315 |
4.003 |
|
7 |
ร้อยละของกองทุนสวัสดิการที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่อกองทุนที่ได้รับอนุมัติ |
94.74 |
88.36 |
74.89 |
3.61 |
|
8 |
ร้อยละของงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับอนุมัติ |
96.34 |
89.92 |
79.95 |
2.59 |
แผนภูมิ แสดงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน






